Vložil Ludmila Brychová, 11. Červen 2015 - 12:55

Dobrý den, prosím o radu. Jsme jako firma s.r.o.,členem SVJ našeho domu. Máme provozovnu v nebytových prostorách. Dle řádného předpisu od našeho správce SVJ platíme měsíčně záloh na teplo, el., vodu .. a taky zálohy do fondu oprav. Naše firma vede podvojné účetnictví. Podle našeho daňového poradce, abychom zálohy z účtu 314 mohli převést do nákladů, musíme dostat od správce ke konci roku " zúčtování" těchto záloh. Správce je ale odmítá konkrétně vyčíslit s tím, že „hospodaření“ s penězi je vidět ve výroční správě. Ta se ale týká celého SVJ. Postupuje správce správně, nebo se mýlí náš daňový poradce? Děkuji za odpověď. Brychová

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.