<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="https://www.portalsvj.cz" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Portál společenství vlastníků jednotek - Technické zhodnocení  - Comments</title>
 <link>https://www.portalsvj.cz/diskuse/technicke-zhodnoceni</link>
 <description>Comments for &quot;Technické zhodnocení &quot;</description>
 <language>cs</language>
<item>
 <title>Technické zhodnocení </title>
 <link>https://www.portalsvj.cz/diskuse/technicke-zhodnoceni</link>
 <description>
&lt;p&gt;Jak se správně zaúčtuje rekonstrukce a technické zhodnocení
v účetnictví bytového družstva? Na účet 042 a 021 a účtovat odpisy?
V tom případě vznikne vysoká účetní ztráta a jak s ní dále naložit?
Nebo zaúčtovat dodavatelskou fakturu na účet 315 a následně proúčtovat
s fondem na správu a technické zhodnocení vést v podrozvahové evidenci?
Rekonstrukce začala v roce 2009 a zaúčtováno bylo vše do nákladů oproti
dotaci a nikde není toto TZ evidováno-zaúčtováno. V roce 2010 byla
rekonstrukce dokončena, ale jak správně proúčtovat?&lt;/p&gt;
&lt;!-- by Texy2! --&gt;</description>
 <comments>https://www.portalsvj.cz/diskuse/technicke-zhodnoceni#comment</comments>
 <category domain="https://www.portalsvj.cz/forums/obecne-diskuse/stavebni-upravy-0">Stavební úpravy</category>
 <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:54:30 +0100</pubDate>
 <dc:creator />
 <guid isPermaLink="false">7736 at https://www.portalsvj.cz</guid>
</item>
</channel>
</rss>
